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良品铺子:普华永道关于良品铺子2021年控股股东及其他关联方占用资金情况

2022-03-23 15:15 作者:肖鸥 来源:新浪网   阅读量:5751   

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良品铺子:普华永道关于良品铺子2021年控股股东及其他关联方占用资金情况

1, 专项审计报告

2, 附表

普华永道中天特审字第2144号

良品铺子股份有限公司董事会:

我们审计了良品铺子股份有限公司2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度合并及公司利润表,合并及公司股东权益变动表,合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2022年3月18日出具了报告号为普华永道中天审字第10106号的无保留意见审计报告财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2021年12月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来,对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理—第六号定期报告》的要求,贵公司编制了上述情况表设计,执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性,合法性及完整性是贵公司管理层的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对,询问,抽查会计记录等我们认为必要的工作程序

根据我们的工作程序,我们没有发现后附由贵公司编制的截至2021年12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附表2

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额2021年度占用资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东及其他关联方非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东及其他关联方非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额2021年度往来资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业经营性往来
经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计/////

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